近日,徐州市审计局公布了“2023年度全市优秀内部审计报告”,我院的一份《徐州市东方人民医院关于对某部门内部专项审计的报告》入选“优秀内部审计报告”,并予以通报表扬。
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医院内部审计是医院加强内部监督与管理的重要手段。近年来,医院党委班子高度重视内部审计工作,完善各项制度流程,夯实部门责任,加大对医院各项经济活动的审计监督,有力提升了内部审计质量和精细化管理水平。
一是完善规章制度,规范审计管理。医院不断加强制度建设,先后制定完善了审计科工作制度、医院内部审计工作规定、内部审计工作流程、基建修缮工程审计工作流程、审计科岗位职责等一系列规章制度,规范了审计工作基本程序,确保内部审计工作有法可依,有章可循,有据可查。
二是依法依规审计,发挥内部审计监督职能。医院严格贯彻执行国家审计法律、法规,审计科秉承院党委提出的“合法、规范、效能、督查、问责”的管理理念,坚持“依法审计、服务发展”的工作方针,以提高医院管理效能和质量为导向,充分发挥内审内控作用,切实加强对医院各项经济活动的事前、事中和事后的监督,对查出问题涉及违法违规的,坚决问责,较好地发挥了内部审计监督督查职能。
三是抓好整改,落实闭环管理。对于审计发现的问题,坚持边审边促、边审边改、边审边建的原则,推动审计查出问题第一时间整改,在审计过程中及时纠正;不能立整立改的,推动被审计科室建章立制、制定整改计划,由审计科监督落实情况,确保整改到位,从而推动各科室在业务管理、经济管理等方面的规范和提升,真正实现闭环管理。
下一步,医院将继续发挥内部审计在医院运行发展过程中“治未病”的重要作用,紧紧把握内部审计监督与服务的职能,进一步准确定位、关口前移,实现全过程风险控制,不断拓展内部审计监督的广度和深度,有效防范风险隐患、堵塞管理漏洞、提升审计质量,让审计工作真正成为服务医院发展和决策依据的必要手段,促进医院精细化管理水平持续提升,更好地助力医院的高质量发展!